info Empenho
Número
02030023/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 23.760,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2023
Data Publicação
09/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.017.814,08
Valor Total
R$ 472.471,32
assignment Contrato
Número
0017/2023-SMS
Data Assinatura
07/02/2023
Vigência
07/02/2023 - 06/02/2024
Valor Total
R$ 36.260,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,59 | 24.000,000000 | R$ 14.160,00 |
2 | SONDA URETRAL Nº 14, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,60 | 16.000,000000 | R$ 9.600,00 |
Total | R$ 23.760,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6968
Data: 19/05/2023
Valor: R$ 7.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 196182 | Data Emissão: 16/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 7.800,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.800,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230033174353 | Chave Acesso: 23230509485574000171550010001961821003639425 | Chave Verific: 23230509485574000171550010001961821003639425 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 6949.1525 | R$ 0,59 | R$ 4.100,00 |
002 | SONDA URETRAL Nº 14, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 6166.6667 | R$ 0,60 | R$ 3.700,00 |
Cód. Liquidação: 2940
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 7.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 192130 | Data Emissão: 11/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 7.700,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.700,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230017066589 | Chave Acesso: 23230309485574000171550010001921301003530960 | Chave Verific: 23230309485574000171550010001921301003530960 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 3050.8475 | R$ 0,59 | R$ 1.800,00 |
002 | SONDA URETRAL Nº 14, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 9833.3333 | R$ 0,60 | R$ 5.900,00 |
Cód. Liquidação: 2941
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 8.260,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 192234 | Data Emissão: 13/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 8.260,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.260,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230017455335 | Chave Acesso: 23230309485574000171550010001922341003534154 | Chave Verific: 23230309485574000171550010001922341003534154 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 14000.0000 | R$ 0,59 | R$ 8.260,00 |
Total Geral: R$ 23.760,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2023 | 03080030 | R$ 7.800,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 05050145 | R$ 8.260,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/05/2023 | 05050143 | R$ 7.700,00 | |
Total | R$ 23.760,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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