info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010511/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/01/2023
                Valor
                    R$ 278.438,67
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
                Centro de Custo
                    CONTRATO DE PROGRAMA - CONSÓRCIO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA 22/2022.
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    11.287.724/0001-84
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP22002-SESEP
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        14/02/2022
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 4.236.591,50
                    Valor Total
                        R$ 4.236.591,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        22/2022-SCSP
                    Data Assinatura
                        14/02/2022
                    Vigência
                        14/02/2022 - 14/02/2023
                    Valor Total
                        R$ 4.236.591,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PUBLICOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | R$ 61,09 | 4.557,843700 | R$ 278.438,67 | 
| Total | R$ 278.438,67 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 757
                                                            Data: 14/02/2023
                                                            Valor: R$ 278.438,67
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA 22/2022.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 278.438,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278.438,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 91888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 278.438,67                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA 22/2022. | 28/02/2023 | 28020095 | R$ 278.438,67 | |
| Total | R$ 278.438,67 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        