info Empenho
Número
02010425/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 169.700,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 8.767.644,84 | 1,000000 | R$ 169.700,00 |
Total | R$ 169.700,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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534 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01. | 05/02/2020 | 24599 | R$ 169.604,80 | |
Total | R$ 169.604,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE VIAS, NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº063/2017 PE 083/2017.-LOTE 01. | 27/02/2020 | 27020038 | R$ 169.604,80 | |
Total | R$ 169.604,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 16/04/2020 | 16040012 | R$ 95,20 |
Total | R$ 95,20 |