info Empenho
Número
02010335/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2020
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Contrapartida Municipal do boletim de medição referente à obra de revitalização de 25 (vinte e cinco) estações elevatórias de esgoto nos Bairros de Sobral. Conforme contrato n° 0011/2019-SEUMA. CP003/2019-SEUMA.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
CP003/2019
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
21/08/2019
Data Publicação
14/06/2019
Valor Estimado
R$ 4.173.448,95
Valor Total
R$ 4.068.576,13
assignment Contrato
Número
0011/2019-SEUMA
Data Assinatura
29/08/2019
Vigência
05/09/2019 - 19/02/2021
Valor Total
R$ 4.940.328,22
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1490 | Contrapartida Municipal do boletim de medição referente à obra de revitalização de 25 (vinte e cinco) estações elevatórias de esgoto nos Bairros de Sobral. Conforme contrato n° 0011/2019-SEUMA. CP003/2019-SEUMA. | 27/02/2020 | 187 | R$ 4.576,78 | |
Total | R$ 4.576,78 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Contrapartida Municipal do boletim de medição referente à obra de revitalização de 25 (vinte e cinco) estações elevatórias de esgoto nos Bairros de Sobral. Conforme contrato n° 0011/2019-SEUMA. CP003/2019-SEUMA. | 11/03/2020 | 11030051 | R$ 4.576,78 | |
Total | R$ 4.576,78 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/11/2020 | 03110013 | R$ 25.423,22 |
Total | R$ 25.423,22 |