info Empenho
Número
02010326/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 103.868,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP070/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2017
Data Publicação
31/10/2017
Valor Estimado
R$ 264.276,65
Valor Total
R$ 258.640,40
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
27/11/2017
Vigência
28/11/2017 - 26/02/2018
Valor Total
R$ 226.879,30

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 578
Data: 01/02/2018
Valor: R$ 103.868,96
Descrição / Justificativa: REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017.
Número: 181 Data Emissão: 01/02/2018 Doc. Ref.: 201802 Valor Bruto: R$ 103.868,96
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 103.868,96
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 14252 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: RDUPGWGV Série do Selo:
Total Geral: R$ 103.868,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SERVICOS DE ILUMINACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE SOBRAL, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM PP070/2017. 09/02/2018 09020049   R$ 103.868,96
Total R$ 103.868,96
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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