info Empenho
Número
02010289/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2017
Valor
R$ 2.496,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
012016-5-4
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 212.591,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AMIDO DE MILHO EM PÓ TIPO MAISENA CX. COM 500 A 1000G | R$ 8,32 | 300,000000 | R$ 2.496,00 |
Total | R$ 2.496,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 640
Data: 16/02/2017
Valor: R$ 2.496,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO
Número: 1478 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.496,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.496,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170009533414 | Chave Acesso: 23170210616533000156550010000014780000014784 | Chave Verific: 23-1702-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.478-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.496,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO | 28/03/2017 | 28030019 | R$ 2.496,00 | |
Total | R$ 2.496,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |