info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    02010289/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    02/01/2017
                Valor
                    R$ 2.496,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE017/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        12/09/2016
                    Data Publicação
                        15/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 4.481.650,16
                    Valor Total
                        R$ 2.926.897,39
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        012016-5-4
                    Data Assinatura
                        19/09/2016
                    Vigência
                        19/09/2016 - 03/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 212.591,12
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIDO DE MILHO EM PÓ TIPO MAISENA CX. COM 500 A 1000G | R$ 8,32 | 300,000000 | R$ 2.496,00 | 
| Total | R$ 2.496,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 640
                                                            Data: 16/02/2017
                                                            Valor: R$ 2.496,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO
                                                        | Número: 1478 | Data Emissão: 16/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.496,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.496,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170009533414 | Chave Acesso: 23170210616533000156550010000014780000014784 | Chave Verific: 23-1702-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.478-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 2.496,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO CONFORME PE 017/2016 - MAIS EDUCACAO | 28/03/2017 | 28030019 | R$ 2.496,00 | |
| Total | R$ 2.496,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        