info Empenho
Número
02010256/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2018
Valor
R$ 141.093,68
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
TP012/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE RECREIO, DISTRITO DE RAFAEL NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
TP012/2015
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
13/05/2015
Data Publicação
16/04/2015
Valor Estimado
R$ 513.152,89
Valor Total
R$ 507.980,04
assignment Contrato
Número
012/2015
Data Assinatura
14/05/2015
Vigência
13/08/2015 - 08/01/2020
Valor Total
R$ 594.431,67
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 527
Data: 07/02/2018
Valor: R$ 130.229,02
Descrição / Justificativa: TP012/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE RECREIO, DISTRITO DE RAFAEL NO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Número: 432 | Data Emissão: 07/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 130.229,02 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130.229,02 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: STSUYXWK | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 130.229,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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TP012/2015 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MINI ESTADIO NA LOCALIDADE DE RECREIO, DISTRITO DE RAFAEL NO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 07/02/2018 | 07020015 | R$ 130.229,02 | |
Total | R$ 130.229,02 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JAMYLE | 03/09/2018 | 03090081 | R$ 10.864,66 |
Total | R$ 10.864,66 |