info Empenho
Número
02010251/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2018
Valor
R$ 19.712,53
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DO REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO,DE ACORDO COM A PP 024/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO | R$ 278,78 | 70,710000 | R$ 19.712,53 |
Total | R$ 19.712,53 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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313 | REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DO REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO,DE ACORDO COM A PP 024/2017. | 02/01/2018 | 8047 | R$ 6.534,37 | |
Total | R$ 6.534,37 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DO REQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO,DE ACORDO COM A PP 024/2017. | 07/02/2018 | 07020003 | R$ 6.534,37 | |
Total | R$ 6.534,37 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 02/05/2018 | 02050006 | R$ 13.178,16 |
Total | R$ 13.178,16 |