info Empenho
Número
02010112/2025
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/01/2025
Valor
R$ 116.380,82
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 116.380,82 | 1,000000 | R$ 116.380,82 |
2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 116.380,82 | 1,000000 | R$ 116.380,82 |
Total | R$ 116.380,82 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
127 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 20/01/2025 | R$ 116.380,82 | ||
Total | R$ 116.380,82 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. | 31/01/2025 | 31010074 | R$ 116.380,82 | |
Total | R$ 116.380,82 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |