info Empenho
Número
02010078/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
02/01/2019
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
Total | R$ 2.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 467
Data: 31/01/2019
Valor: R$ 525,14
Descrição / Justificativa: SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 525,14 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 525,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 1789
Data: 28/02/2019
Valor: R$ 537,07
Descrição / Justificativa: SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 537,07 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 537,07 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3368
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 736,97
Descrição / Justificativa: SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 736,97 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 736,97 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 4689
Data: 02/05/2019
Valor: R$ 200,82
Descrição / Justificativa: SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 200,82 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200,82 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015 | 10/05/2019 | 10050067 | R$ 200,82 | |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015 | 16/04/2019 | 16040113 | R$ 736,97 | |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015 | 15/03/2019 | 15030048 | R$ 537,07 | |
SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRESTADA NA COORD. DE ARRECADACAO, CONF CONTRATO 042/2015 | 14/02/2019 | 14020025 | R$ 525,14 | |
Total | R$ 2.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |