info Empenho
Número
01120966/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2021
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
ÁREAS VERDES E LIVRES (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER E ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
012/2020-SEUMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2020
Data Publicação
28/01/2020
Valor Estimado
R$ 1.500.000,00
Valor Total
R$ 1.500.000,00
assignment Contrato
Número
0008/2020-SEUMA
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 1.500.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
Total | R$ 150.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 27/01/2022 | R$ 108.423,12 |
Total | R$ 108.423,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de Manutenção das Árvores para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. Conforme contrato n° 0008/2020-SEUMA. | 11/02/2022 | 11020065 | R$ 108.423,12 |
Total | R$ 108.423,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 14/02/2022 | R$ 41.576,88 |
Total | R$ 41.576,88 |