info Empenho
Número
01120479/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 3.711,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 4,07 | 912,000000 | R$ 3.711,84 |
Total | R$ 3.711,84 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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20448 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 29/12/2023 | 39 | R$ 2.930,40 | |
Total | R$ 2.930,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120477 | R$ 781,44 |
Total | R$ 781,44 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.930,40 |
Total | R$ 2.930,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 22/02/2024 | 22020173 | R$ 2.930,40 |
Total | R$ 2.930,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |