info Empenho
Número
01120466/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/12/2023
Valor
R$ 17.964,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFJ-4946, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA / SOBRAL (MANHÃ/NOITE). PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0199/2022-SME
Data Assinatura
01/09/2022
Vigência
01/09/2022 - 01/09/2025
Valor Total
R$ 863.170,56
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA VII. | R$ 8,92 | 2.014,000000 | R$ 17.964,88 |
Total | R$ 17.964,88 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20562
Data: 28/12/2023
Valor: R$ 14.182,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFJ-4946, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA / SOBRAL (MANHÃ/NOITE). PE22004-SME
Número: 186 | Data Emissão: 28/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 14.182,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.182,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7jble5fa4h9k2o3murxwqyzng8t | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA VII. | QUILOMETRO | 1590.0000 | R$ 8,92 | R$ 14.182,80 |
Total Geral: R$ 14.182,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120539 | R$ 3.782,08 |
Total | R$ 3.782,08 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 14.182,80 |
Total | R$ 14.182,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFJ-4946, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA / SOBRAL (MANHÃ/NOITE). PE22004-SME | 23/02/2024 | 23020032 | R$ 14.182,80 |
Total | R$ 14.182,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |