info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01120462/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/12/2022
                Valor
                    R$ 20.685,12
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    30.038.119/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22006-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/07/2022
                    Data Publicação
                        24/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 8.822.653,44
                    Valor Total
                        R$ 4.831.852,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0109/2022-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2022
                    Vigência
                        01/08/2022 - 01/02/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.027.123,20
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V. | R$ 7,43 | 2.784,000000 | R$ 20.685,12 | 
| Total | R$ 20.685,12 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 25430
                                                            Data: 27/12/2022
                                                            Valor: R$ 13.790,08
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME
                                                        | Número: 234 | Data Emissão: 27/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 13.790,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.790,08 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 200021212 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: azlo7eynu | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA V. | QUILOMETRO | 1856.0000 | R$ 7,43 | R$ 13.790,08 | 
                                            Total Geral: R$ 13.790,08                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2022 | 01120114 | R$ 6.895,04 | 
| Total | R$ 6.895,04 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.790,08 | 
| Total | R$ 13.790,08 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSA-7B45, NAS LOCALIDADES DE SANTO REIS / AGUAS MORTAS POÇO DA PEDRA / ALTO ALEGRE / TAPERUABA (MANHÃ/TARDE). PE22006-SME | 13/02/2023 | 13020012 | R$ 13.790,08 | 
| Total | R$ 13.790,08 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        