info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01120095/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    01/12/2017
                Valor
                    R$ 8.788,95
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Ensino Fundamental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.908.738/0001-87
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP009/2017-SME
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/05/2017
                    Data Publicação
                        26/05/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 194.349,41
                    Valor Total
                        R$ 121.539,35
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017052606
                    Data Assinatura
                        26/05/2017
                    Vigência
                        26/05/2017 - 26/05/2018
                    Valor Total
                        R$ 8.788,95
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTRO PURIFICADOR DE AGUA TIPO PAREDE/BANCADA CAPACIDADE 3,6L/HORA | R$ 585,93 | 15,000000 | R$ 8.788,95 | 
| Total | R$ 8.788,95 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15457
                                                            Data: 01/12/2017
                                                            Valor: R$ 6.445,23
                                                        Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
                                                        | Número: 616 | Data Emissão: 19/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 6.445,23 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.445,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170041908083 | Chave Acesso: 23170702908738000187550010000006161007032713 | Chave Verific: 23-1707-02.908.738/0001-87-55-001-000.000.616-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15458
                                                            Data: 01/12/2017
                                                            Valor: R$ 2.343,72
                                                        Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS.
                                                        | Número: 631 | Data Emissão: 23/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 2.343,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.343,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170049917110 | Chave Acesso: 23170802908738000187550010000006311995040094 | Chave Verific: 23-1708-02.908.738/0001-87-55-001-000.000.631-199. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 8.788,95                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE Nº 07060012, REFERENTE A AQUISICAO DE 15 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA TIPO PAREDE 3,6L/HORA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME RP009/2017-SME. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 29/12/2017 | 29120013 | R$ 8.788,95 | |
| Total | R$ 8.788,95 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        