info Empenho
Número
01110455/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2023
Valor
R$ 3.907,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0697/2019-SME
Data Assinatura
04/10/2019
Vigência
04/10/2019 - 04/10/2025
Valor Total
R$ 908.622,27
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | R$ 4,07 | 960,000000 | R$ 3.907,20 |
Total | R$ 3.907,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20122
Data: 14/12/2023
Valor: R$ 3.907,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Número: 38 | Data Emissão: 06/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 3.907,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.907,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE III | UNIDADE | 960.0000 | R$ 4,07 | R$ 3.907,20 |
Total Geral: R$ 3.907,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 3.907,20 |
Total | R$ 3.907,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NLW 6A09, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / CONJUNTO JATOBÁ /COHAB II /COHAB I / CONJUNTO SANTO ANTONIO / BAIRRO DOM EXPEDITO / UVA BETANIA / CCH. (MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 22/02/2024 | 22020006 | R$ 3.907,20 |
Total | R$ 3.907,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |