info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01110322/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/11/2017
                Valor
                    R$ 268.312,50
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    REF. A 3ª E 4ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(04 EQUIPES), DE ACORDO COM PE025/2017.REF 11 E 12/2017.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Seviços Urbanos
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.634.619/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE025/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/08/2017
                    Data Publicação
                        14/07/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.291.998,80
                    Valor Total
                        R$ 1.290.995,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        029/2017-SECOMP
                    Data Assinatura
                        01/09/2017
                    Vigência
                        04/09/2017 - 04/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 2.661.624,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUGUEL DE MOTONIVELADORA | R$ 168,10 | 362,000000 | R$ 60.852,20 | 
| 2 | ALUGUEL DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | R$ 176,75 | 362,000000 | R$ 63.983,50 | 
| 3 | ALUGUEL CAMINHÃO BASCULANTE 12M³ | R$ 113,60 | 1.263,000000 | R$ 143.476,80 | 
| Total | R$ 268.312,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16024
                                                            Data: 27/12/2017
                                                            Valor: R$ 76.123,99
                                                        Descrição / Justificativa: REF. A 3ª E 4ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(04 EQUIPES), DE ACORDO COM PE025/2017.REF 11 E 12/2017.
                                                        | Número: 408 | Data Emissão: 27/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 76.123,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.123,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: K0MJFOWY | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15087
                                                            Data: 13/12/2017
                                                            Valor: R$ 183.673,20
                                                        Descrição / Justificativa: REF. A 3ª E 4ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(04 EQUIPES), DE ACORDO COM PE025/2017.REF 11 E 12/2017.
                                                        | Número: 389 | Data Emissão: 13/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 183.673,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 183.673,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KBXVMIZL | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 259.797,19                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120095 | R$ 8.515,31 | 
| Total | R$ 8.515,31 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 259.797,19 | 
| Total | R$ 259.797,19 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| REF. A 3ª E 4ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(04 EQUIPES), DE ACORDO COM PE025/2017.REF 11 E 12/2017. | 07/03/2018 | 07030002 | R$ 183.673,20 | 
| REF. A 3ª E 4ª MEDICOES DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(04 EQUIPES), DE ACORDO COM PE025/2017.REF 11 E 12/2017. | 28/02/2018 | 28020031 | R$ 76.123,99 | 
| Total | R$ 259.797,19 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        