info Empenho
Número
01110007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2021
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD004/20-SESEP
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
28/02/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.010.120,00
Valor Total
R$ 2.010.120,00
assignment Contrato
Número
010/2020-SESEP
Data Assinatura
28/02/2020
Vigência
28/02/2020 - 28/02/2023
Valor Total
R$ 6.489.816,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21990
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 23.130,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
| Número: 341862 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 23.130,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.130,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 114Z.5906.2907.2252299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 23.130,14 | R$ 23.130,14 |
Cód. Liquidação: 20991
Data: 01/11/2021
Valor: R$ 29.465,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP.
| Número: 329746 | Data Emissão: 01/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 29.465,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.465,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 134R.5620.2128.7762299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.465,12 | R$ 29.465,12 |
Total Geral: R$ 52.595,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 30/12/2021 | 30120013 | R$ 23.130,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 13/12/2021 | 13120025 | R$ 29.465,12 | |
| Total | R$ 52.595,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2022 | R$ 27.404,74 |
| Total | R$ 27.404,74 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO ESTIMATIVO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM A AD004/20-SESEP. | 22/02/2022 | 22020007 | R$ 27.404,74 |
| Total | R$ 27.404,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||