info Empenho
Número
01100758/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/10/2021
Valor
R$ 7.092,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
190/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.026.720,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,10 | 2.288,000000 | R$ 7.092,80 |
Total | R$ 7.092,80 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20822 | REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 16/11/2021 | 106 | R$ 6.547,20 | |
Total | R$ 6.547,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 09/12/2021 | 09120082 | R$ 6.547,20 | |
Total | R$ 6.547,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO DE EMPENHO ESTIMADO JÁ LIQUIDADO | 03/11/2021 | 03110181 | R$ 545,60 |
Total | R$ 545,60 |