info Empenho
Número
01100019/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/10/2019
Valor
R$ 916,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0031/2019-SDHAS
Data Assinatura
23/09/2019
Vigência
23/09/2019 - 23/09/2020
Valor Total
R$ 3.435,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, RÁPIDA DISSOLUÇÃO. | R$ 2,29 | 400,000000 | R$ 916,00 |
Total | R$ 916,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14345
Data: 07/10/2019
Valor: R$ 916,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CRAS
Número: 43263 | Data Emissão: 07/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 916,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 916,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190065603928 | Chave Acesso: 23191035043876000108550010000432631316783012 | Chave Verific: 23-1910-35.043.876/0001-08-55-001-000.043.263-131. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AÇÚCAR, TIPO REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, RÁPIDA DISSOLUÇÃO. | UNIDADE | 400.0000 | R$ 2,29 | R$ 916,00 |
Total Geral: R$ 916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CRAS | 31/10/2019 | 31100063 | R$ 916,00 | |
Total | R$ 916,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |