info Empenho
Número
01090705/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2021
Valor
R$ 6.177,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. FRETE DE TRANSP ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
159/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 262.310,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,97 | 2.080,000000 | R$ 6.177,60 |
Total | R$ 6.177,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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18138 | REF. FRETE DE TRANSP ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 08/10/2021 | 56 | R$ 5.940,00 | |
Total | R$ 5.940,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. FRETE DE TRANSP ESCOLAR DE PLACA DTA 6486, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC.JARBAS PASSARINHO/NETINHA CASTELO.(MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 11/11/2021 | 11110035 | R$ 5.940,00 | |
Total | R$ 5.940,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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A SUA UTILIZAÇÃO NÃO SERÁ NECESSÁRIA | 03/11/2021 | 03110055 | R$ 237,60 |
Total | R$ 237,60 |