info Empenho
Número
01090284/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/09/2017
Valor
R$ 7.800,00
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 30 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 1 DO PP 021/2015.REF09/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*73.943-**
library_books Licitação
Número
PP021/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2015
Data Publicação
12/02/2015
Valor Estimado
R$ 1.405.980,00
Valor Total
R$ 2.116.489,00
assignment Contrato
Número
0212015-1
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 06/08/2018
Valor Total
R$ 189.800,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ/L 1313 CAPACIDADE 14 TONELADA | R$ 260,00 | 30,000000 | R$ 7.800,00 |
Total | R$ 7.800,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11431 | DESP. REF. A 30 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 1 DO PP 021/2015.REF09/2017 | 17/10/2017 | 239634 | R$ 7.280,00 | |
Total | R$ 7.280,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 30 DIARIAS DA LOCACAO CAMINHAO TRUCK , CACAMBA BASCULANTE, CAP. MINIMA 12M3, COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL,MANUTENCAO PORCONTA DO CONTRATADO,DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, LOTE 1 DO PP 021/2015.REF09/2017 | 25/10/2017 | 25100002 | R$ 7.280,00 | |
Total | R$ 7.280,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120010 | R$ 520,00 |
Total | R$ 520,00 |