info Empenho
Número
01090153/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/09/2020
Valor
R$ 2.876,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº057/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
164/2019-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/12/2019
Data Publicação
24/10/2019
Valor Estimado
R$ 958.654,25
Valor Total
R$ 399.400,00
assignment Contrato
Número
057/2019-SEINF
Data Assinatura
12/12/2019
Vigência
18/12/2019 - 18/12/2020
Valor Total
R$ 2.876,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAMINA DE SERRA PARA PVC. | R$ 4,45 | 100,000000 | R$ 445,00 |
2 | PÁ DE BICO. | R$ 24,31 | 100,000000 | R$ 2.431,00 |
Total | R$ 2.876,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11490
Data: 23/10/2020
Valor: R$ 2.876,00
Descrição / Justificativa: EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº057/2019. PE Nº164/2019-SEINF
Número: 14483 | Data Emissão: 23/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 2.876,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.876,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200062125583 | Chave Acesso: 23201012337358000193550010000144831100180560 | Chave Verific: 23201012337358000193550010000144831100180560 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LAMINA DE SERRA PARA PVC. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,45 | R$ 445,00 |
002 | PÁ DE BICO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 24,31 | R$ 2.431,00 |
Total Geral: R$ 2.876,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMP. REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE VIAS, CALÇADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº057/2019. PE Nº164/2019-SEINF | 04/11/2020 | 04110021 | R$ 2.876,00 | |
Total | R$ 2.876,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |