info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01080597/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/08/2024
                Valor
                    R$ 44.715,66
                Natureza
                    Locação de Mão-de-Obra
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.485.352/0001-06
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23011-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        01/11/2023
                    Data Publicação
                        06/06/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 37.785.737,40
                    Valor Total
                        R$ 35.838.222,24
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        048/2023-SEPLAG
                    Data Assinatura
                        17/11/2023
                    Vigência
                        17/11/2023 - 17/11/2025
                    Valor Total
                        R$ 3.590.370,72
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 44.715,66 | 1,000000 | R$ 44.715,66 | 
| Total | R$ 44.715,66 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13634
                                                            Data: 16/09/2024
                                                            Valor: R$ 44.715,66
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal.
                                                        | Número: 23403 | Data Emissão: 16/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 44.715,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.715,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171732584 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44.715,66 | R$ 44.715,66 | 
                                            Total Geral: R$ 44.715,66                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de empresa especializada em prestação de serviços continuados de mão de obra terceirizada cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) - Fonte Municipal. | 20/09/2024 | 20090087 | R$ 44.715,66 | |
| Total | R$ 44.715,66 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        