info Empenho
Número
01080507/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 155,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
066/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2025
Valor Total
R$ 10.921,46
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO REDONDO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ATOXICO.49 GR | R$ 2,39 | 15,000000 | R$ 35,85 |
2 | BALÃO EM LATEX LISO N° 7. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 6,46 | 10,000000 | R$ 64,60 |
3 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,96 | 15,000000 | R$ 29,40 |
4 | CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 2,53 | 10,000000 | R$ 25,30 |
Total | R$ 155,15 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17252
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 155,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002.
Número: 6504 | Data Emissão: 02/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 155,15 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,15 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135242205588729 | Chave Acesso: 35241026193511000160550010000065041102644391 | Chave Verific: 35241026193511000160550010000065041102644391 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 15.0000 | R$ 1,96 | R$ 29,40 |
002 | CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 2,53 | R$ 25,30 |
003 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO REDONDO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ATOXICO.49 GR | CAIXA | 15.0000 | R$ 2,39 | R$ 35,85 |
004 | BALÃO EM LATEX LISO N° 7. PACOTE COM 50 UNIDADES. | PACOTE | 10.0000 | R$ 6,46 | R$ 64,60 |
Total Geral: R$ 155,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. | 19/11/2024 | 19110205 | R$ 155,15 | |
Total | R$ 155,15 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |