info Empenho
Número
01080507/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 155,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
066/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2025
Valor Total
R$ 10.921,46
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO REDONDO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, ATOXICO.49 GR | R$ 2,39 | 15,000000 | R$ 35,85 |
2 | BALÃO EM LATEX LISO N° 7. PACOTE COM 50 UNIDADES. | R$ 6,46 | 10,000000 | R$ 64,60 |
3 | CLIPS, AÇO, NIQUELADO, Nº 2/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,96 | 15,000000 | R$ 29,40 |
4 | CLIPS, EM AÇO, NIQUELADO, N° 6/0 PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 2,53 | 10,000000 | R$ 25,30 |
Total | R$ 155,15 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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17252 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. | 01/11/2024 | 6504 | R$ 155,15 | |
Total | R$ 155,15 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:066/2023 Licitação:pe23002. | 19/11/2024 | 19110205 | R$ 155,15 | |
Total | R$ 155,15 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |