info Empenho
Número
01080394/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2017
Valor
R$ 380,82
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A TECNICO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVICO 08010086/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.828.753/0001-06
library_books Licitação
Número
RP002/2017
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/02/2017
Data Publicação
08/02/2017
Valor Estimado
R$ 900.000,00
Valor Total
R$ 962.878,91
assignment Contrato
Número
002/2017-SECOG
Data Assinatura
08/02/2017
Vigência
08/02/2017 - 08/02/2018
Valor Total
R$ 90.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM | R$ 126,94 | 3,000000 | R$ 380,82 |
Total | R$ 380,82 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9440
Data: 30/08/2017
Valor: R$ 380,80
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A TECNICO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVICO 08010086/2017
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 380,80 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 380,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 251183 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 380,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A TECNICO A SERVICO DESTA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE SERVICO 08010086/2017 | 20/09/2017 | 20090017 | R$ 380,80 | |
Total | R$ 380,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Cancelamento de despesa referente a saldo de Liquidação. | 30/08/2017 | 30080001 | R$ 0,02 |
Total | R$ 0,02 |