info Empenho
Número
01080164/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 14.595,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
110/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.043.631,81
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,17 | 3.500,000000 | R$ 14.595,00 |
Total | R$ 14.595,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13909
Data: 22/09/2023
Valor: R$ 13.777,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Número: 478 | Data Emissão: 18/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 13.777,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.777,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bnc37jeompgsvrdahy5kx62quzl | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 3304.0000 | R$ 4,17 | R$ 13.777,68 |
Total Geral: R$ 13.777,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 2758, NAS LOCALIDADES DE TORTO DE BAIXO / TORTO DE CIMA / PEDRINHAS / RAFAEL ARRUDA/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/ PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/ APRAZÍVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 06/10/2023 | 06100016 | R$ 13.777,68 | |
Total | R$ 13.777,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2023 | 01090099 | R$ 817,32 |
Total | R$ 817,32 |