info Empenho
Número
01080007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 18.733,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0187/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 24.957,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES. FRASCO CONTENDO 1000 ML. | R$ 10,24 | 297,000000 | R$ 3.041,28 |
2 | MOLDEIRA DESCARTÁVEL DUPLA PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, ENCAIXE UNIVERSAL. TAMANHO MÉDIO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. | R$ 39,33 | 399,000000 | R$ 15.692,67 |
Total | R$ 18.733,95 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13976 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 06/09/2022 | 5329 | R$ 1.761,28 | |
21057 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 07/11/2022 | 5439 | R$ 1.280,00 | |
Total | R$ 3.041,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120234 | R$ 1.761,28 | |
Total | R$ 1.761,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120200 | R$ 15.692,67 |
Total | R$ 15.692,67 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.280,00 |
Total | R$ 1.280,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (AGUA OXIGENADA E MOLDEIRA) PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 187/2022 E PMS 2022-2025. | 10/02/2023 | 10020100 | R$ 1.280,00 |
Total | R$ 1.280,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |