info Empenho
Número
01070293/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 12.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 023/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/11/2023
Data Publicação
16/05/2023
Valor Estimado
R$ 3.146.460,00
Valor Total
R$ 2.354.124,00
assignment Contrato
Número
0023/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
01/02/2024 - 31/01/2025
Valor Total
R$ 23.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CIPROFLOXACINO 500 MG. | R$ 0,20 | 62.000,000000 | R$ 12.400,00 |
Total | R$ 12.400,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17695
Data: 12/11/2024
Valor: R$ 12.360,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 023/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 597418 | Data Emissão: 26/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 12.360,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.360,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243240106278684 | Chave Acesso: 43240894389400000184550010005974181001956371 | Chave Verific: 43240894389400000184550010005974181001956371 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CIPROFLOXACINO 500 MG. | COMPRIMIDO | 61800.0000 | R$ 0,20 | R$ 12.360,00 |
Total Geral: R$ 12.360,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 023/2024 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120018 | R$ 12.360,00 | |
Total | R$ 12.360,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 12/11/2024 | 12110001 | R$ 40,00 |
Total | R$ 40,00 |