info Empenho
Número
01070062/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 3.168,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH 0368, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/DERBY/SINHA SABOIA/COHAB I/COHAB II/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
188/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/12/2023
Valor Total
R$ 530.227,17
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,00 | 1.056,000000 | R$ 3.168,00 |
Total | R$ 3.168,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11043 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH 0368, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/DERBY/SINHA SABOIA/COHAB I/COHAB II/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/07/2022 | 335 | R$ 1.320,00 | |
Total | R$ 1.320,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSH 0368, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/DERBY/SINHA SABOIA/COHAB I/COHAB II/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 04/08/2022 | 04080017 | R$ 1.320,00 | |
Total | R$ 1.320,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 22/08/2022 | 22080015 | R$ 1.848,00 |
Total | R$ 1.848,00 |