info Empenho
Número
01070054/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 32.500,77
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO COMPL. DE EMP. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA COORD. DE VIAS_USINA DE ASFALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO POR MEIO DA SEINF, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. CON
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 8.719.768,44 | 0,003700 | R$ 32.500,77 |
Total | R$ 32.500,77 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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8342 | REF. AO COMPL. DE EMP. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA COORD. DE VIAS_USINA DE ASFALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO POR MEIO DA SEINF, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. CON | 01/07/2019 | 23576 | R$ 32.500,77 | |
Total | R$ 32.500,77 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. AO COMPL. DE EMP. CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA COORD. DE VIAS_USINA DE ASFALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO POR MEIO DA SEINF, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. CON | 19/07/2019 | 19070129 | R$ 32.500,77 | |
Total | R$ 32.500,77 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |