info Empenho
Número
01070034/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2019
Valor
R$ 24.726,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE015/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2018
Data Publicação
28/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.387.052,00
Valor Total
R$ 582.048,00
assignment Contrato
Número
180/2018-SMS
Data Assinatura
20/07/2018
Vigência
20/07/2018 - 20/07/2019
Valor Total
R$ 174.996,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | R$ 1,36 | 1.000,000000 | R$ 1.360,00 |
2 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | R$ 1,09 | 2.000,000000 | R$ 2.180,00 |
3 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | R$ 13,83 | 1.200,000000 | R$ 16.596,00 |
4 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 1,53 | 3.000,000000 | R$ 4.590,00 |
Total | R$ 24.726,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10187
Data: 29/07/2019
Valor: R$ 16.596,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1701 | Data Emissão: 29/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 16.596,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.596,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190048518173 | Chave Acesso: 23190726230868000171550010000017011400765008 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 13,83 | R$ 16.596,00 |
Cód. Liquidação: 10432
Data: 08/08/2019
Valor: R$ 4.590,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1727 | Data Emissão: 06/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 4.590,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.590,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190050472923 | Chave Acesso: 23190826230868000171550010000017271800004004 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABÃO EM PÓ 500G | CAIXA | 3000.0000 | R$ 1,53 | R$ 4.590,00 |
Cód. Liquidação: 11138
Data: 20/08/2019
Valor: R$ 3.540,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1751 | Data Emissão: 14/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 3.540,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.540,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190052343444 | Chave Acesso: 23190826230868000171550010000017511020680820 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA SANITARIA PARA USO GERAL 1000ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 1,36 | R$ 1.360,00 |
002 | DETERGENTE 500 ML LIQUIDO | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,09 | R$ 2.180,00 |
Total Geral: R$ 24.726,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100117 | R$ 4.590,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100119 | R$ 16.596,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100116 | R$ 3.540,00 | |
Total | R$ 24.726,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |