info Empenho
Número
01060804/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 340.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL /CE. POR MEIO DE CONTRATO ADM.nº67/2022-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.421.445/0001-27
library_books Licitação
Número
TP051/20-SEINF
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
09/12/2020
Data Publicação
21/09/2020
Valor Estimado
R$ 681.856,45
Valor Total
R$ 376.127,91
assignment Contrato
Número
67/2022-SEINFR
Data Assinatura
01/07/2022
Vigência
01/07/2022 - 16/05/2025
Valor Total
R$ 463.956,62
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 340.000,00 | 1,000000 | R$ 340.000,00 |
Total | R$ 340.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10379
Data: 19/07/2023
Valor: R$ 333.704,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL /CE. POR MEIO DE CONTRATO ADM.nº67/2022-SEINFRA.
Número: 1782 | Data Emissão: 19/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 333.704,31 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 333.704,31 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 06422015 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nzaihfsejqd9t856xy32cmbukop | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 333.704,31 | R$ 333.704,31 |
Total Geral: R$ 333.704,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110254 | R$ 6.295,69 |
Total | R$ 6.295,69 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 333.704,31 |
Total | R$ 333.704,31 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, NA LOCALIDADE DE PONTA DA SERRA, NOS DISTRITOS DE PEDRA DE FOGO, APRAZÍVEL, RAFAEL ARRUDA E SÃO JOSÉ DO TORTO, SOBRAL /CE. POR MEIO DE CONTRATO ADM.nº67/2022-SEINFRA. | 22/02/2024 | 22020182 | R$ 333.704,31 |
Total | R$ 333.704,31 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |