info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01060641/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    01/06/2023
                Valor
                    R$ 76.395,79
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Operações de Crédito vinculadas à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, RECURSO PRODESOL
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.079.526/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP036/21-SMS
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        21/01/2022
                    Data Publicação
                        01/12/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 989.290,83
                    Valor Total
                        R$ 870.866,52
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0019/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        04/02/2022
                    Vigência
                        22/02/2022 - 08/10/2024
                    Valor Total
                        R$ 1.188.572,59
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 76.395,79 | 1,000000 | R$ 76.395,79 | 
| Total | R$ 76.395,79 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10650
                                                            Data: 21/07/2023
                                                            Valor: R$ 76.395,79
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, RECURSO PRODESOL
                                                        | Número: 1968 | Data Emissão: 19/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 76.395,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 76.395,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 101084492 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: bux72dh5vmsk4oipzjlrt83e6y9 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 76.395,79 | R$ 76.395,79 | 
                                            Total Geral: R$ 76.395,79                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE PARA ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI), CONFORME CONTRATO 019/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025, RECURSO PRODESOL | 04/08/2023 | 04080034 | R$ 76.395,79 | |
| Total | R$ 76.395,79 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        