info Empenho
Número
01060430/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 123.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.420.916/0008-28
library_books Licitação
Número
PP024/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 1.817.385,75
Valor Total
R$ 1.774.850,00
assignment Contrato
Número
024/2017-004.17
Data Assinatura
10/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 29/06/2018
Valor Total
R$ 2.268.459,31

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO R$ 2.065,00 60,000000 R$ 123.900,00
Total R$ 123.900,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6926 DESP. REF. A 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. 02/06/2017 7276   R$ 50.117,55
6927 DESP. REF. A 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. 02/06/2017 7281   R$ 66.967,95
Total R$ 117.085,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
DESP. REF. A 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. 21/06/2017 21060069   R$ 66.967,95
DESP. REF. A 60 TON. DE CAP 50/70 CIMENTO ASFALTICO DESTINADO A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 024/2017. 21/06/2017 21060068   R$ 50.117,55
Total R$ 117.085,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO UTILIZADO. POR JULIO FARIAS 01/11/2017 01110071 R$ 6.814,50
Total R$ 6.814,50
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