info Empenho
Número
01060226/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2018
Valor
R$ 270.877,42
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
PLANEJAR E IMPLANTAR COLETA SELETIVA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
CP003/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
02/04/2018
Data Publicação
27/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.942.504,05
Valor Total
R$ 1.514.762,60
assignment Contrato
Número
019/2018-SECOMP
Data Assinatura
09/05/2018
Vigência
21/05/2018 - 09/08/2021
Valor Total
R$ 1.549.071,06
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6826
Data: 22/06/2018
Valor: R$ 132.233,18
Descrição / Justificativa: REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017.
Número: 315 | Data Emissão: 22/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 132.233,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.233,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: TI8XBBMW | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8092
Data: 12/07/2018
Valor: R$ 123.765,10
Descrição / Justificativa: REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017.
Número: 327 | Data Emissão: 12/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 123.765,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 123.765,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: G-jwKfNRnVN2 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10159
Data: 21/08/2018
Valor: R$ 14.879,14
Descrição / Justificativa: REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017.
Número: 345 | Data Emissão: 21/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 14.879,14 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.879,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SAOFWUGBNFI | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 270.877,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017. | 28/08/2018 | 28080051 | R$ 14.879,14 | |
REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017. | 20/07/2018 | 20070028 | R$ 123.765,10 | |
REF. A REPASSE FIN. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ARENINHA E DA QUADRA EM AREIA PARA VOLEI NO PARQUE PAJEÚ,EM SOBRAL, DE ACORDO COM CONC.PÚBLICA Nº 003/2018-SECOMP.CONVENIO Nº 012/CIDADES/2017. | 28/06/2018 | 28060028 | R$ 132.233,18 | |
Total | R$ 270.877,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |