info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    01040471/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    01/04/2025
                Valor
                    R$ 593,13
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.340.993/0001-90
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD24002-SEPLAG
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        27/09/2024
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 300.000,00
                    Valor Total
                        R$ 300.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        041/2024-SEPLAG
                    Data Assinatura
                        30/09/2024
                    Vigência
                        30/09/2024 - 01/01/2026
                    Valor Total
                        R$ 468.750,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 593,13 | 1,000000 | R$ 593,13 | 
| Total | R$ 593,13 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5729
                                                            Data: 14/05/2025
                                                            Valor: R$ 593,13
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 593,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 593,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 593,13 | R$ 593,13 | 
                                            Total Geral: R$ 593,13                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com empresa especializada em serviço de reserva e hospedagem no âmbito nacional. | 20/05/2025 | 20050094 | R$ 593,13 | |
| Total | R$ 593,13 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        