info Empenho
Número
01040368/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
46.388.826/0001-70
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0034/2024-SMS
Data Assinatura
29/01/2024
Vigência
05/02/2024 - 04/02/2025
Valor Total
R$ 18.900,00

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PROGESTERONA, 200MG. R$ 3,50 2.700,000000 R$ 9.450,00
Total R$ 9.450,00

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10122
Data: 19/07/2024
Valor: R$ 9.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 609 Data Emissão: 13/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 9.450,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 9.450,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 135241256022593 Chave Acesso: 35240646388826000170550010000006091000246340 Chave Verific: 35240646388826000170550010000006091000246340 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PROGESTERONA, 200MG. CAPSULA 2700.0000 R$ 3,50 R$ 9.450,00
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 034/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 20/09/2024 20090030   R$ 9.450,00
Total R$ 9.450,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR