info Empenho
Número
01040261/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 7.705,92
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.038.119/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2023
Data Publicação
19/01/2023
Valor Estimado
R$ 4.408.257,60
Valor Total
R$ 1.945.215,36
assignment Contrato
Número
0093/2023-SME
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/05/2024
Valor Total
R$ 172.880,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JORDÃO II | R$ 6,98 | 1.104,000000 | R$ 7.705,92 |
Total | R$ 7.705,92 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6047 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME | 13/05/2024 | 649 | R$ 7.370,88 | |
Total | R$ 7.370,88 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEI-0C40, NAS LOCALIDADES DE LOGRADOURO/ CONTENDAS/ JORDÃO (MANHÃ/TARDE) PE23004-SME | 04/06/2024 | 04060042 | R$ 7.370,88 | |
Total | R$ 7.370,88 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080146 | R$ 335,04 |
Total | R$ 335,04 |