info Empenho
Número
01040249/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 8.655,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*79.643-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
128/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 655.266,21

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES R$ 3,68 2.352,000000 R$ 8.655,36
Total R$ 8.655,36

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6621 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 12/05/2022 110   R$ 7.418,88
Total R$ 7.418,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA BUS 5748, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ JORDÃO/ SITIO TANQUES/ SÃO FRANCISCO/ BARACHO. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 27/05/2022 27050035   R$ 7.418,88
Total R$ 7.418,88
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 01/08/2022 01080030 R$ 1.236,48
Total R$ 1.236,48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR