info Empenho
Número
01040075/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE155/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 258.825,04
Valor Total
R$ 253.502,16
assignment Contrato
Número
027/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/03/2022
Vigência
10/03/2022 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 253.365,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 3,81 | 5.774,278200 | R$ 22.000,00 |
Total | R$ 22.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7701
Data: 07/06/2022
Valor: R$ 12.561,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Número: 61354 | Data Emissão: 07/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 12.561,65 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.561,65 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 811815048 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 3297.0210 | R$ 3,81 | R$ 12.561,65 |
Cód. Liquidação: 6598
Data: 16/05/2022
Valor: R$ 5.949,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Número: 61240 | Data Emissão: 16/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 5.949,35 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.949,35 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 867436298 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 1561.5092 | R$ 3,81 | R$ 5.949,35 |
Cód. Liquidação: 9904
Data: 05/07/2022
Valor: R$ 3.489,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Número: 61476 | Data Emissão: 05/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 3.489,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.489,00 | |
Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 276323964 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 915.7480 | R$ 3,81 | R$ 3.489,00 |
Total Geral: R$ 22.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 28/07/2022 | 28070027 | R$ 3.489,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 07/07/2022 | 07070019 | R$ 12.561,65 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 15/06/2022 | 15060081 | R$ 5.949,35 | |
Total | R$ 22.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |