info Empenho
Número
01040026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2019
Valor
R$ 10.368,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 864 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°123/2018.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
PE046/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2018
Data Publicação
15/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.060.950,00
Valor Total
R$ 624.470,00
assignment Contrato
Número
123/2018-SMS
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
01/06/2018 - 01/06/2019
Valor Total
R$ 535.699,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 12,00 | 864,000000 | R$ 10.368,00 |
Total | R$ 10.368,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4423 | OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 864 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°123/2018. | 25/04/2019 | 964 | R$ 10.368,00 | |
Total | R$ 10.368,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 864 REFEICOES(TIPO I) PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°123/2018. | 08/05/2019 | 08050122 | R$ 10.368,00 | |
Total | R$ 10.368,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |