info Empenho
Número
01030604/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 23.610,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QGE-3E89, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/ CARACARÁ/PATOS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PE22009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.947.349,12
Valor Total
R$ 4.411.900,80
assignment Contrato
Número
0179/2022-SME
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 883.958,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ II. | R$ 7,87 | 3.000,000000 | R$ 23.610,00 |
Total | R$ 23.610,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4574 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QGE-3E89, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/ CARACARÁ/PATOS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME | 17/04/2024 | 389 | R$ 22.429,50 | |
Total | R$ 22.429,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QGE-3E89, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/ CARACARÁ/PATOS/ARACATIAÇU (MANHÃ/TARDE) PE22009-SME | 03/05/2024 | 03050067 | R$ 22.429,50 | |
Total | R$ 22.429,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050049 | R$ 1.180,50 |
Total | R$ 1.180,50 |