info Empenho
Número
01030413/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 9.419,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
assignment Contrato
Número
0158/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 319.714,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | R$ 8,41 | 1.120,000000 | R$ 9.419,20 |
Total | R$ 9.419,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5063 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 30/04/2024 | 522 | R$ 7.770,84 | |
Total | R$ 7.770,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EQU-5B57, NAS LOCALIDADES DE CARAÚBAS (FERREIRA)/ PATRIARCA (MANHÃ/TARDE) PE23010-SME | 13/05/2024 | 13050035 | R$ 7.770,84 | |
Total | R$ 7.770,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050118 | R$ 1.648,36 |
Total | R$ 1.648,36 |