info Empenho
Número
01030358/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2023
Valor
R$ 16.752,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG 2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/ JARINA/ IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/ PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0106/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 578.949,12
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS II | R$ 6,98 | 2.400,000000 | R$ 16.752,00 |
Total | R$ 16.752,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4458 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG 2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/ JARINA/ IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/ PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME | 13/04/2023 | 124 | R$ 15.411,84 | |
Total | R$ 15.411,84 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NSG 2A74, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/ JARINA/ IPUEIRINHA/ TRAPIÁ/ PÉ DE SERRA/ CEDRO/ JABURUNA/ JAIBARAS (TARDE/ NOITE) PE22005-SME | 04/05/2023 | 04050079 | R$ 15.411,84 | |
Total | R$ 15.411,84 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/04/2023 | 03040045 | R$ 1.340,16 |
Total | R$ 1.340,16 |