info Empenho
Número
01030327/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 6.287,65
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REFERENTE A 27 DIARIAS DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA HWK4038, CAP. MIN. 10TON, C/ MOTORISTA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 019/2015 LOTE 03.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.202.563/0001-77
library_books Licitação
Número
PP019/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/03/2015
Data Publicação
10/02/2015
Valor Estimado
R$ 408.800,00
Valor Total
R$ 503.894,18
assignment Contrato
Número
0192015-2
Data Assinatura
13/04/2015
Vigência
13/04/2015 - 25/03/2020
Valor Total
R$ 361.191,04
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO C/CARROCERIA ABERTA,3 (TRÊS) EIXOS,TRAÇÃO SIMPLES 6X2, CAPAC.MÍNIMA 10 TONELADAS | R$ 232,87 | 27,000000 | R$ 6.287,65 |
Total | R$ 6.287,65 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2936 | DESPESA REFERENTE A 27 DIARIAS DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA HWK4038, CAP. MIN. 10TON, C/ MOTORISTA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 019/2015 LOTE 03. | 19/04/2017 | 0127 | R$ 6.287,49 | |
Total | R$ 6.287,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESPESA REFERENTE A 27 DIARIAS DE CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA HWK4038, CAP. MIN. 10TON, C/ MOTORISTA DESTINADO A RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES EM AREAS VERDES, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM PP 019/2015 LOTE 03. | 25/04/2017 | 25040025 | R$ 6.287,49 | |
Total | R$ 6.287,49 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/11/2017 | 01110015 | R$ 0,16 |
Total | R$ 0,16 |