info Empenho
Número
01030323/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2022
Valor
R$ 26.337,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
190/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.026.720,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,10 | 8.496,000000 | R$ 26.337,60 |
Total | R$ 26.337,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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5306 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 18/04/2022 | 117 | R$ 26.337,60 | |
Total | R$ 26.337,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NHM 4564, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/ESTIVAS/OLHO DÁGUA DO PAJÉ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/UVA-CCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 13/05/2022 | 13050057 | R$ 26.337,60 | |
Total | R$ 26.337,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |