info Empenho
Número
01030113/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 348,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
020/2022-SECULT
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 26/04/2023
Valor Total
R$ 801,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 34,86 | 10,000000 | R$ 348,60 |
Total | R$ 348,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2922
Data: 13/03/2023
Valor: R$ 348,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult
Número: 058052 | Data Emissão: 09/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 348,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
Nº do Protocolo de Autorização: 324230006306442 | Chave Acesso: 24230317602864000186550010000580521518005125 | Chave Verific: 24230317602864000186550010000580521518005125 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 10.0000 | R$ 34,86 | R$ 348,60 |
Total Geral: R$ 348,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de material de limpeza para o prédio da Secult | 20/04/2023 | 20040036 | R$ 348,60 | |
Total | R$ 348,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |